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AUTOFORMACIÓN (G) Auditorías internas

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AUTOFORMACIÓN (G) Auditorías internas

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El proceso de mejora continua del SGICG-CA se apoya en el esquema lógico REDER.

Para desarrollar este proceso el Centro Asociado se apoya en la información recibida del propio sistema y de las aportaciones de los grupos de interés.

Las auditorías internas son una de estas fuentes de información orientadas a asegurar el cumplimiento de los requisitos de la guía del SGICG-CA y de las acciones que despliegan el proceso.

La realización de las auditorías internas es un requisito del N2: Consolidación del SGICG-CA.

El objeto de esta actividad es orientar al Centro Asociado en la realización de las auditorías internas. Esta actividad está estructurada en seis apartados. 

En el primero se presenta el ciclo REDER como esquema de mejora continua del SGICG-CA y su despliegue en el sistema del Centro Asociado mediante planes.

En el segundo se plantean diversas fuentes de información con las que cuenta el Centro Asociado para la evaluación, revisión y mejora del SGICG-CA; entre ellas las auditorías internas.

En el tercero se define que son las auditorías, tipos, objetivos de las auditorías internas y roles participantes en el proceso.

En el cuarto se facilita acceso a los auditores internos a todos los recursos con los que cuenta para ejercitar este rol.

En el quinto se desarrolla el proceso de auditoría interno recogido en la Directriz del mismo nombre dentro del proceso 3.2.3 Revisión y mejora del MVG.

Y por último se incluye un ejemplo de auditoría interna de un proceso del SGICG-CA.

Una vez realizado el curso, para la aplicación práctica en vuestro Centro Asociado disponéis del apoyo de qGestión.

Hours
Teaching hours: 3
Online
Online assistance deferred, without having to go to the center.
Aimed at
Directores, secretarios y responsables de calidad de los Centros Asociados
Program
Evaluación, revisión y perfeccionamiento del SGICG-CA
Fuentes de información para la mejora
Auditorías internas del SGICG-CA
Proceso de auditoría interna
Formación del equipo auditor interno
Attendance
Online assistance deferred, without having to go to the center.
Enrollment
  Ordinary enrolment
FeeFree
Other cycle activities
This activity belongs to the cycle EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (G), formed by the following activities:

Directed by
Luis J. Fernández Rodríguez
Director de la UNED de Tudela y de qGestión
Lecturer
Ruth Arrechea Enériz
Técnica de Calidad del Centro Asociado a la UNED en Tudela (qGestión)
Goals
Desarrollo de una planificación de auditorías internas y de su aplicación en el Centro Asociado.
Methodology
Autoformación mediante la visualización de videos y consulta de material en caso necesario.
Online y a distancia.
Grading system
Mediante autoevaluación.
Collaborates

Organizers

qGestión UNED Tudela

Sponsors

UNED.
More
C.U. Centro Asociado a la UNED de Tudela (qGestión)
Magallón 8
31500 Tudela Navarra
+34 948821535 / secretaria.catedra@tudela.uned.es
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